为扎实开展内部审计统计调查工作,审计处依据《审计署办公厅关于开展2023和2024年度内部审计统计调查工作的通知》(审办内审发〔2025〕42号)相关规定,以高度的政治自觉和专业担当,圆满完成内部审计统计调查工作,为内部审计高质量发展提供精准数据样本。
此次调查内容涉及单位及内部审计机构基本情况、单位内部审计业务情况两大维度23项核心指标。审计处高度重视此项工作,成立专项工作组,将填报任务分解为数据采集、指标校验、综合审核三个阶段。通过深度研学专项培训视频、精细解读工作资料,确保全员精准把握指标内涵与填报规范,为高质量完成工作奠定坚实业务基础。在数据采集与填报过程中,对于核心审计业务数据,工作人员立足学校内部审计工作实际,进行系统性梳理,确保数据的真实性、准确性与完整性。对于涉及其他部门的信息需求,审计处主动作为,积极与相关部门沟通协调,安排专人对各部门提交数据进行交叉核对,顺利完成本次统计调查工作。
此次统计调查工作既是对内部审计规范化建设的阶段性检验,更是推动审计工作与学校治理深度融合的重要契机,为后续提升审计工作质效提供有力数据支撑。下一步,审计处将持续加强内部审计工作信息化建设,以高质量审计监督护航学校高质量发展。
