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2026-01近日,滨州市审计局、滨州市内部审计师协会联合发布《关于2025年优秀内部审计项目、内部审计实践案例、内部审计理论研讨(论文)征集结果的通报》,我处报送的论文、项目、案例在三个类别中分别获一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项,充分展现了内审工作的专业水平和实践成效。本次评选中,我处申报的内部审计理论研讨(论文)《党建引领下内部审计贯彻落实“科学规范提升年”的系统性路径研究——以滨州职业学院为例》获一等奖,该论文紧密结合高校党建与审计工作实际,...
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2026-01为深入学习贯彻2026年全国审计工作会议精神,1月12日,审计处组织召开专题学习会议,全体审计人员参加,处长罗殿宏主持。会上,罗殿宏领学了全国审计工作会议核心内容,重点解读了会议关于学习领会习近平总书记重要指示批示精神、贯彻落实党的二十届四中全会精神,以及总结“十四五”审计工作、谋划“十五五”及2026年工作的核心要求。此次全国审计工作会议明确了以高质量审计监督护航经济社会高质量发展的目标,强调了立足经济监督定位、...
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2026-01为进一步规范维修工程审计工作,堵塞管理漏洞,提升工程质量与合规水平,2026年1月7日,滨州职业学院审计处组织召开维修工程审计问题集中研讨会,审计处相关人员与总务处经办人员共同参会,围绕维修工程材料审核环节的突出问题开展深度交流研讨,精准剖析根源、明确整改方向、细化工作要求。会议聚焦维修工程材料审核核心环节,系统梳理了审计工作中发现的各类共性问题,重点针对材料、签章、流程等方面存在的高频问题展开逐项研讨。...
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2026-01为全面梳理2025年度审计工作成效,系统谋划2026年及“十五五”期间审计工作发展方向。1月4日,审计处于培训中心0415室组织召开部门2025年度工作总结会议。审计处处长罗殿宏主持会议,全体工作人员参加。 会议全面总结了2025年度审计工作的主要成果。在过去的一年里,审计处始终坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,主要完成以下工作:一是党建引领开创新局面,坚持“党建引领审计,审计服务发展”的工作理念,...
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2025-12为保障制度落实,充分发挥内部审计监督职能,12月29日,审计处于培训中心0415室组织召开固定资产验收制度落实情况专项审计工作会议。会议由审计处处长罗殿宏主持,部门工作人员以及第三方审计团队参加。会议聚焦固定资产制度落实专项审计核心任务,明确了专项审计的工作重点与时间节点,重点围绕审计工作中的难点问题展开深入研讨。会议提出几项核心要求:一是严守制度刚性标准,对标《滨州职业学院固定资产验收办法(试行)》,深入资产验收现场开展实地核实工作,...
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2025-12为深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,适应新时代审计信息宣传工作新要求,全面提升信息员的专业素养与实战能力,12月10日,山东省教育审计学会召开全省教育审计信息员座谈会。我校审计处受邀参会,并作为6所高校代表中唯一一所高职院校作典型发言,系统分享审计信息宣传工作中的创新实践与成效。我校高度重视审计工作,特别是审计信息宣传工作,将其视为提升内部治理效能、展现审计价值的重要抓手,本年度审计处已在省教育审计学会等平台发布信息报道30余篇,...
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2025-11为认真贯彻省委审计委《关于推进新时代内部审计工作高质量发展的实施意见》,扎实推进全省内部审计工作“科学规范提升”行动,进一步提升审计监督质效,11月25日,审计处组织人员参加了山东省审计厅举办的2025年全省“内部审计大讲堂”(第三期)视频培训会议。本次大讲堂紧扣新时代内审工作发展脉搏,以“提高思想认识 完善监督机制 以高质量内审工作护航高质量发展”为核心主题,聚焦四大核心模块系统授课:一是新时代国家审计职责定位,...
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2025-11为规范项目履约管理,强化审计监督效能,11月18日,审计处于培训中心0412室组织召开人工智能项目履约审计专题会议。会议由审计处处长主持,部门全体工作人员以及第三方审计团队参加。会议聚焦人工智能项目履约审计重点堵点,明确审计工作标准与流程,对第三方审计团队开展专项部署,全力推动审计工作提质增效。针对第三方审计团队履职,会议明确提出四项核心注意事项:一是充分熟悉合同条款,将合同文本作为履约审计的根本依据。逐字逐句研读合同,...
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2025-11为深入学习内部审计最新政策法规,提升审计工作专业素养与实践能力,近日,审计处组织人员参加2025年内部审计人员后续教育培训班。此次培训由滨州市内部审计师协会组织举办,全市各单位、部门300余名内审人员参加培训。本次培训内容紧扣当前内部审计工作的实际需求与发展趋势,重点围绕两大模块展开。一是系统解读了审计署、中国内部审计协会及山东省审计厅近期发布的内部审计相关最新法规与政策文件,准确把握政策导向与监管要求;...
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2025-10为进一步规范消防维修工程项目管理,强化工程资金使用效益,确保消防设施安全有效运行,10月10日,审计处在培训中心412室召开消防维修工程项目复核审计专题会议。会议由审计处负责同志主持,保卫处负责同志及相关工作人员参加。会议强调,复核审计发现的主要问题集中在流程规范性与资产管理两方面。这些问题潜藏管理及合规风险,审计处督促责任单位务必高度重视,直面问题,依据清单制定详实整改方案并严格按时限落实。围绕问题清单,...
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