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2026-04为进一步强化服务意识与奉献精神,2026年4月14日下午,审计处党支部组织全体党员及入党积极分子走进市文化馆,开展“传承雷锋精神,赓续榜样力量”主题党日活动。支部全体党员及入党积极分子集体参观了“永恒的雷锋——大型主题文化展”。本次展览规模宏大,展品丰富,通过文献史料、生活用品、学习办公用品等珍贵实物与图片资料,全景式、生动地展现了雷锋同志平凡而光辉的一生。全体人员怀着崇敬的心情依次参观各个展区,在一件件实物、...
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2026-04为进一步适应高校信息化发展对审计工作提出的新要求,2026年4月7日至11日,审计处委派人员参加全省高校信息化建设专项审计业务培训。本次培训聚焦高校信息化建设中的审计重点,涵盖财务管理与科研经费管理、信息化体系建设、内部审计实践及智能化工程审计等重点领域。培训内容既有政策层面的系统解读,也有来自山东大学、北京化工大学、南京审计大学等高校审计专家分享的具体实践案例,特别是“数据孤岛”破解、数据安全保障及智能化审计转型等前沿议题,...
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2026-04为深入贯彻落实2026年山东省教育系统全面从严治党工作会议精神,紧密结合审计工作实际,3月31日,审计处组织召开专题学习会议,第一时间传达会议精神。会议由审计处处长罗殿宏主持,部门全体工作人员参加。会议传达学习了二十届中央纪委五次全会、全国教育系统全面从严治党工作视频会议及十二届省纪委五次全会精神,重点解读了全省教育系统全面从严治党工作会议对2025年工作的总结与2026年重点任务安排。会议指出,2026年作为“十五五”...
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2026-04为进一步提升审计人员法治素养和审计能力,3月31日上午,审计处开展《生态环境法典》学习宣讲活动。会议由审计处处长罗殿宏主持,审计处全体人员参加。罗殿宏首先介绍了《生态环境法典》出台的时代背景、立法初衷和体系架构。该法典是我国生态环境领域基础性、综合性的法律规范集成,对于推进生态文明建设、强化环境治理法治保障具有重要意义。与会人员围绕法典内容深入学习,并结合审计工作实际,就如何在审计监督中贯彻落实生态环境法典要求、...
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2026-03为严格落实省财政厅有关会议精神,扎实推进我院内部控制监督评价工作,近日,审计处召开内部控制监督评价专题会议。会议由审计处处长罗殿宏主持,审计处相关工作人员参会。罗殿宏指出,当前学院正处于高质量发展关键阶段,内部控制建设是提升治理效能的重要抓手,审计监督评价作为内控体系关键环节,需扛牢责任、精准发力,充分发挥审计“免疫系统”功能。针对本次内控监督评价工作,他提出六方面要求:一是“深”,深刻解读政策文件,...
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2026-033月16日上午,为深入学习贯彻学院纪委二届七次全会精神,审计处于培训中心0415室召开专题会议。会议由审计处处长罗殿宏主持,审计处全体人员参加。会议传达学习了学院纪委二届七次全会精神,深入研读了会议工作报告及相关文件,重点强调了“三个结合”的工作要求:一是将审计监督与当前开展的树立和践行正确政绩观学习教育相结合。要求全体审计人员在工作中坚持实事求是、客观公正,既要敢于揭示问题,也要善于推动解决问题,杜绝弄虚作假行为;...
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2026-033月11日上午,山东航空学院审计处处长隆坤一行五人到我院考察交流。我院党委副书记、院长申保忠会见了来访客人,审计处处长罗殿宏及全体人员参加座谈会。座谈会上,申保忠代表学院对隆坤一行的到来表示热烈欢迎,他表示,山东航空学院办学特色鲜明,发展势头强劲,两校作为兄弟院校,一直保持着良好的交流与合作。希望双方能借此机会加强联系,共同探索高校内审工作的新路径。隆坤对我院的热情接待表示感谢,并介绍了山东航空学院审计处的工作开展情况。...
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2026-01近日,滨州市审计局、滨州市内部审计师协会联合发布《关于2025年优秀内部审计项目、内部审计实践案例、内部审计理论研讨(论文)征集结果的通报》,我处报送的论文、项目、案例在三个类别中分别获一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项,充分展现了内审工作的专业水平和实践成效。本次评选中,我处申报的内部审计理论研讨(论文)《党建引领下内部审计贯彻落实“科学规范提升年”的系统性路径研究——以滨州职业学院为例》获一等奖,该论文紧密结合高校党建与审计工作实际,...
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2026-01为深入学习贯彻2026年全国审计工作会议精神,1月12日,审计处组织召开专题学习会议,全体审计人员参加,处长罗殿宏主持。会上,罗殿宏领学了全国审计工作会议核心内容,重点解读了会议关于学习领会习近平总书记重要指示批示精神、贯彻落实党的二十届四中全会精神,以及总结“十四五”审计工作、谋划“十五五”及2026年工作的核心要求。此次全国审计工作会议明确了以高质量审计监督护航经济社会高质量发展的目标,强调了立足经济监督定位、...
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2026-01为进一步规范维修工程审计工作,堵塞管理漏洞,提升工程质量与合规水平,2026年1月7日,滨州职业学院审计处组织召开维修工程审计问题集中研讨会,审计处相关人员与总务处经办人员共同参会,围绕维修工程材料审核环节的突出问题开展深度交流研讨,精准剖析根源、明确整改方向、细化工作要求。会议聚焦维修工程材料审核核心环节,系统梳理了审计工作中发现的各类共性问题,重点针对材料、签章、流程等方面存在的高频问题展开逐项研讨。...
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