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审计处扎实推进信息化建设专项内部审计工作

来源: 时间:2026-05-15 作者: 点击:

为进一步加强学校信息化建设项目管理,提升资金使用绩效,防范项目建设风险,推动内部审计工作提质增效514日,审计处培训中心0415组织召开信息化建设专项内部审计推进会议。审计处处长罗殿宏主持会议,审计处相关工作人员、现代教育技术中心专家、第三方审计人员参加会议。

会议紧扣当前工作实际,围绕做好本次信息化建设内部审计工作提出四点明确要求一是摸清底数,实现全流程审计。将审计监督贯穿项目立项、物资采购、合同签订、履约实施、项目建设、后期运维、使用效能评估、资金支出等各个关键环节。逐项梳理项目台账,确保底数清、情况明、数据准二是坚持问题导向,从源头系统梳理。严格落实发现问题、找出短板、整改问题、防范风险、完善治理的闭环工作机制。同时,审计人员必须始终坚持客观、公正、独立、廉洁、保密的原则,维护审计工作的严肃性三是强化协同发力,凝聚工作合力。构建分工明确的内审工作体系,审计处统筹整体工作,现代教育技术中心专家提供专业技术支撑,同时引入第三方审计机构参与提升信息化建设内审工作的专业性四是树立大局意识,服务高质量发展。审计处始终立足学校高质量发展大局,本次专项审计作为重要抓手,不仅仅停留在查错纠弊层面,更着眼于管理效能提升。

下一步,审计处将严格落实会议部署要求,进一步细化审计范围、时间节点和责任分工,扎实推进各项任务落实,确保信息化建设专项内部审计工作高质高效完成,以高质量审计护航学校高质量发展。





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