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审计处召开内部控制监督评价专题会议

来源: 时间:2026-03-13 作者: 点击:

为扎实推进内部控制监督评价工作,311日,审计处召开内部控制监督评价专题会议。会议由审计处处长罗殿宏主持,审计处相关工作人员参会。

罗殿宏指出,当前学院正处于高质量发展关键阶段,内部控制建设是提升治理效能的重要抓手,审计监督评价作为内控体系关键环节,需扛牢责任、精准发力,充分发挥审计“免疫系统”功能。针对本次内控监督评价工作,提出六方面要求:一是“深”,深刻解读政策文件,精准把握工作标准,确保审计工作合规有序;二是“全”,实现审计全流程、嵌入式、协同化监督,杜绝监督盲区和工作死角;三是“实”,坚持实事求是,立足学院实际、恪守审计监督准则,做到客观公正、求真务实;四是“准”,精准识别存在问题,聚焦内控关键节点和薄弱环节,为整改工作明确靶向;五是“合”,凝聚工作合力,加强与各相关部门的协同配合,实现信息共享、分工协作;六是“高”,编制高质量审计报告,突出问题与结果导向,确保报告详实、分析深入、建议可行。会上,与会人员围绕高校内控审计的重点难点、流程规范及风险排查技巧等展开交流,进一步明确了工作思路、细化了工作举措。

下一步,审计处将以此次会议为契机,强化协同联动,以更高标准、更实举措扎实推进全方位、深层次内控监督评价工作,持续完善内部控制体系,以高质量审计监督护航学院高质量发展。


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