为进一步加强内部控制建设,提升学院内部治理能力和水平,根据省财政厅要求,审计处与相关职能部门协同配合,圆满完成2025年度内部控制评价工作。
内部控制是保障单位权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是强化财会监督、加强财政科学管理的重要内容。本次评价严格按照省审计厅印发的《2025年度行政事业单位内部控制评价基本指标》,重点围绕议事决策机制、权力运行、预算与收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等54项评价指标开展全面核查,系统梳理各项内部管理制度,通过资料查阅、凭证核对等方式,检视制度健全性、流程合规性与风险可控性。
此次评价立足问题、聚焦目标、注重实效,在充分肯定内控建设成效的同时,系统梳理出制度执行中存在的短板和弱项,对发现问题实行台账化管控、清单化整改,确保形成“评价—反馈—整改—提升”的良性闭环,进一步提升了我院内部控制意识,规范了学院经济活动及相关业务活动,对建立健全科学有效的内部制约机制、有效防控经济活动及相关业务活动风险起到了积极的促进作用。
下一步,审计处将建立整改“回头看”机制,健全内控评价长效机制,切实提升内控工作质效,推动学院内部控制体系不断完善,为学院高质量发展提供坚强的制度保障。
